| 序号 |
主题名 |
分辑号 |
分辑名 |
ISBN |
价格 |
作者 |
出版社 |
出版时间 |
操作 |
| 7756 |
行政事业单位内部控制与资产管理研究 |
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9787230054461 |
59 |
常维华,潘慧敏,于秋梅著 |
延边大学出版社 |
2023 |
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| 7755 |
事业单位内部控制研究 |
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9787230051811 |
72 |
吴趁心,黄阎莉著 |
延边大学出版社 |
2023 |
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| 7754 |
内部控制与银行管理实践研究 |
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9787522909400 |
88 |
杨增生著 |
中国纺织出版社有限公司 |
2023.11 |
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| 7753 |
IPO审核 |
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9787115594853 |
89 |
袁梦月著 |
人民邮电出版社 |
2023.03 |
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| 7752 |
乡村治理下的农村审计创新研究 |
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9787522134895 |
88 |
李婷著 |
中国原子能出版社 |
2024.6 |
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| 7751 |
海洋自然资源资产审计 |
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9787509693926 |
68 |
自然资源资产审计课题组编 |
经济管理出版社 |
2023.1 |
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| 7750 |
企业审计实务 |
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9787115614940 |
69 |
田钊平,胡丹主编 |
人民邮电出版社 |
2023.07 |
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| 7749 |
基于资源环境资产负债核算的环境责任审计研究 |
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9787563836079 |
89 |
杨世忠,顾奋玲著 |
首都经济贸易大学出版社 |
2023 |
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| 7748 |
国有企业主要领导人员经济责任审计操作实务 |
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9787522337388 |
75 |
白艳娟,王凤波主编 |
中国财政经济出版社 |
2025.7 |
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| 7747 |
企业数字化赋能内部审计转型实践探索 |
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9787574220010 |
98 |
徐严著 |
天津科学技术出版社 |
2024 |
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| 7746 |
增值 |
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9787542972736 |
89 |
梁雄编著 |
立信会计出版社 |
2025 |
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| 7745 |
内部控制与内部审计 |
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9787510344794 |
74 |
王天,贾海俊,李林著 |
中国商务出版社 |
2023.05 |
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| 7744 |
一本书读懂内部审计 |
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9787122459152 |
88 |
王雁飞,王新星编著 |
化学工业出版社 |
2024 |
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| 7743 |
慧眼识数 |
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9787115619037 |
99 |
杨玲玲,肖竞主编 |
人民邮电出版社 |
2023.08 |
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| 7742 |
内部控制 |
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9787040578775 |
57 |
潘琰主编 |
高等教育出版社 |
2024 |
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| 7741 |
国有企业经济责任审计实务操作指南 |
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9787115664068 |
159 |
马晓明, 崔晓编著 |
人民邮电出版社 |
2025.3 |
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| 7740 |
中国式现代化 |
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9787550457874 |
78 |
黄昊著 |
西南财经大学出版社 |
2023.05 |
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| 7739 |
政府审计 |
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9787542978059 |
49 |
李雪主编 |
立信会计出版社 |
2025 |
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| 7738 |
新时代框架下国家审计治理的职能研究 |
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9787519485276 |
95 |
张瑛著 |
光明日报出版社 |
2025 |
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| 7737 |
廉政审计学 |
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9787548756446 |
49 |
敖天平,饶琼利著 |
中南大学出版社 |
2024 |
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